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鶴山市古勞鎮(zhèn)2024年財政決算草案報告
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  一、2024年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)

 ?。ㄒ唬?024年一般公共預算收支決算情況。

  1.一般公共預算收入執(zhí)行情況。

  2024年,我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預算收入完成11,705萬元,完成預算的95.57%。其中,按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成,稅收收入完成11,155萬元,完成年初預算的113%;非稅收入完成550萬元,完成年初預算的23%。加上上級補助收入9,610萬元,收入總計21,315萬元。主要收入情況如下:

  增值稅5,031萬元;企業(yè)所得稅1,473萬元;個人所得稅320萬元;城市維護建設(shè)稅990萬元;房產(chǎn)稅1,632萬元;印花稅388萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅429萬元;土地增值稅290萬元;耕地占用稅587萬元;環(huán)境保護稅14萬元;行政事業(yè)性收費收入69萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入59萬元(其他收入科目完成情況詳見附表)。

  2.一般公共預算支出執(zhí)行情況。

  全鎮(zhèn)一般公共預算支出累計實現(xiàn)17,139萬元,完成年初預算的111%。主要支出項目完成情況如下:

  一般公共服務(wù)支出1,235萬元;公共安全支出626萬元;教育支出5,535萬元;社會保障和就業(yè)支出2,910萬元;衛(wèi)生健康支出1,723萬元;城區(qū)社區(qū)支出393萬元;農(nóng)林水支出4,281萬元;住房保障支出422萬元(其他支出科目完成情況詳見附表)。

  加上上解上級支出4,176萬元,支出合計21,315萬元。收支相抵,實現(xiàn)平衡。

  (二)2024年政府性基金預算收支決算情況。

  1.政府性基金預算收入執(zhí)行情況。

  2024年政府性基金預算收入完成2,190萬元,為預算數(shù)的99.6%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入1,638萬元;污水處理費收入552萬元。加上上級補助收入434萬元,收入合計2,624萬元。

  2.政府性基金預算支出執(zhí)行情況。

  2024年全鎮(zhèn)政府性基金預算支出完成2,272萬元,為預算數(shù)的98.8%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,232萬元;國家重大水利工程建設(shè)基金收入支出40萬元。

  加上政府性基金上解支出352萬元,政府性基金支出2,624萬元,收支相抵,實現(xiàn)平衡。

  (三)2024年“三公”經(jīng)費決算情況。

  2024年財政撥款安排“三公”經(jīng)費11萬元,為年度預算的30%。其中:因公出國(境)支出0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護支出9萬元(公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費9萬元),為年度預算的47.4%;公務(wù)接待費支出2萬元,為年度預算的11%。公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費下降主要是根據(jù)上級精神,大力壓減一般性支出,同時遵守中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約。

 ?。ㄋ模?024年財政預算執(zhí)行特點和存在問題。

  2024年,受經(jīng)濟下行壓力加大、減稅降費政策等因素影響,財政收入減收較多,全鎮(zhèn)上下聯(lián)動,堅持“一盤棋”思想,全力以赴組織收入。在財政增收壓力大、財力總體規(guī)模增長有限的情況下,剛性支出仍保持較快增長,上解上級負擔資金需求較大,財政運作日益艱辛,收支平衡難度加大。

  二、2024年財政主要工作與執(zhí)行情況

  2024年,古勞鎮(zhèn)財政緊緊圍繞年初確定的預算目標,堅持“促進發(fā)展、保障民生、科學理財、加強監(jiān)管”的理財觀念,著力穩(wěn)固財政收入,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)強化監(jiān)督,充分發(fā)揮財政職能,提高財政資金使用績效,基本保持了預算平衡,確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

 ?。ㄒ唬?gòu)建協(xié)同收入征管網(wǎng)絡(luò),穩(wěn)固財政收入基石。

  圍繞全年目標抓好組織收入,形成積極向上的奮進態(tài)勢。一是搭建財稅聯(lián)動“高速路”,強化部門協(xié)同作戰(zhàn)。通過定期召開財稅聯(lián)席會議,深度剖析收入形勢,精準解決征管難題,促使稅收收入及時足額入庫,形成高效征管合力。二是啟動稅源監(jiān)控“預警器”,加強常規(guī)性稅源管理和稅源動態(tài)分析。對重點企業(yè)、重點稅源實施精準跟蹤,加大對其的監(jiān)控力度,實時掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及納稅動態(tài)。推進稅收協(xié)同共治,確保稅源顆粒歸倉。三是嚴守非稅征管“責任田”,挖掘非稅收入來源。加強對大額非稅項目的跟蹤落實,對行政事業(yè)性收費、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等非稅收入進行精細化收繳管理,保障非稅收入依法依規(guī)征收,夯實財政收入基礎(chǔ)。

 ?。ǘ┚劢姑裆c發(fā)展,優(yōu)化財政支出布局。

  持續(xù)優(yōu)化財政支出管理。每月定期研究財政預算執(zhí)行情況,堅持有保有壓有調(diào)整,從嚴從緊安排支出預算。一是秉持民生優(yōu)先“指南針”,將人民需求置頂。加大對教育、醫(yī)療、社會保障和就業(yè)等民生領(lǐng)域的投入力度,扎實推進民生實事,持續(xù)兜牢民生底線,2024年,我鎮(zhèn)民生類支出15,275萬元,占一般公共預算支出的89.06%。二是錨定重點促發(fā)展“定盤星”,聚焦高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)。2024年度,我鎮(zhèn)支出“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)培育資金共2265萬元;獲得“百千萬工程”考核獎勵資金(江門鶴山市)1258萬,主要用于古勞鎮(zhèn)“百千萬工程”重點任務(wù)領(lǐng)域項目;成功申報專項債券資金2500萬元用于古勞產(chǎn)業(yè)融合高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施提升項目。三是筑牢節(jié)支降耗“防火墻”,牢固樹立過“緊日子”思想。按照《鶴山市本級貫徹落實黨政機關(guān)習慣“過緊日子”實施方案》文件要求,嚴格管控一般性支出,強化預算約束,嚴控“三公”經(jīng)費,降低行政運行成本,優(yōu)化財政資金配置。

 ?。ㄈ┥罨斦芾砀母?,提升資金使用效益。

  一是推進財政資金管理“新變革”,完善財政資金管理方法。認真執(zhí)行上級制定出臺的一系列財政資金管理辦法,推進財務(wù)管理規(guī)范化,加強資金管理和會計監(jiān)督。二是開啟績效管理“新征程”,將績效管理全方位融入資金使用流程。結(jié)合“數(shù)字財政”建設(shè),推進績效評價和項目庫管理,強化績效理念,突出績效導向,充分發(fā)揮財政“大當家”作用。2024年我鎮(zhèn)開展了2個政府投資項目的財政事前績效評估,分別為省道S270至華僑城園區(qū)連接線工程和古勞鎮(zhèn)沿江工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程。其中省道S270至華僑城園區(qū)連接線工程核減預算規(guī)模459.61萬元,壓降比例14.39%,從源頭上強化成本管控約束,壓減不合理、不必要支出,切實提升財政資金使用效益。三是過好債務(wù)風險“安全關(guān)”,加強政府債務(wù)風險防控。將防范化解政府債務(wù)風險作為財政管理工作的重中之重,積極化解存量政府投資項目、政府采購的債務(wù),堅決制止各類違法違規(guī)或變相舉債行為,全力以赴把債務(wù)率控制在安全線以內(nèi)。


  附件:鶴山市古勞鎮(zhèn)2024年財政預算收支決算表